Do cupom no balcão à escrituração contábil digital: o EID-Systems cobre a cadeia fiscal inteira dentro do próprio ERP — sem exportar planilha, sem redigitar nada e sem depender de aplicativo de terceiros. Cada documento é montado a partir do movimento real do sistema, validado contra o schema oficial, assinado com o seu certificado digital e transmitido direto à SEFAZ, à Receita ou ao eSocial.
Emissão, impressão, cancelamento e correção — com XML e PDF por e-mail
Emissão completa a partir do pedido de venda, com cálculo automático de impostos por CST/CSOSN, duplicatas e faturamento. Gera o DANFE em PDF, permite Carta de Correção, cancelamento e inutilização de numeração, e envia XML + DANFE por e-mail ao cliente.
Venda no balcão com autorização em segundos e impressão em impressora térmica com QR Code de consulta. Atende qualquer regime tributário — Simples Nacional, MEI e Regime Normal — com o grupo de imposto correto para cada um, além dos dados de cartão e rastreabilidade por lote.
Integração com o Ambiente de Dados Nacional (ADN) da NFS-e: geração da DPS, assinatura digital, transmissão, download do DANFSE e cancelamento. Trata corretamente Simples Nacional e MEI, retenções e o código de tributação nacional.
Emissão do conhecimento de transporte com tomador, remetente, destinatário, expedidor e recebedor, cálculo do imposto e do total do documento. Gera o DACTE em PDF, aceita Carta de Correção e cancelamento, com envio por e-mail.
Manifesto eletrônico com rota, veículo, condutor, seguro e informações de pagamento do frete (inclusive PIX). Gera o DAMDFE, e conta com encerramento, cancelamento e consulta de situação na SEFAZ.
Declaração de conteúdo eletrônica para transporte de bens sem nota fiscal, com assinatura digital, transmissão, DACE em PDF, consulta e cancelamento — no mesmo padrão visual dos demais documentos.
Busca automática das notas emitidas contra a sua empresa na SEFAZ, com download do XML e guarda organizada. Em um clique a nota vira uma compra no ERP — itens, lote, validade e parcelas do contas a pagar entram prontos.
Assinatura digital XML-DSig com certificado A1, compatível com chaves modernas (CNG) e não exportáveis. Validação contra o schema oficial (XSD) antes de transmitir, e alternância entre produção e homologação por empresa.
Arquivos gerados a partir do movimento real, com grade de conferência editável
Escrituração fiscal completa: Bloco 0 (cadastros), C (NF-e e NFC-e), D (CT-e), E (apuração do ICMS com ajustes E111/E116), H (inventário), 1 e 9. Antes de exportar, você confere e edita registro a registro na tela.
Apuração das contribuições nos dois regimes: cumulativo (Lucro Presumido) e não-cumulativo (Lucro Real, com crédito). Monta os Blocos 0, A, C, D, F, M (apuração) e 9, calculando PIS e COFINS por item conforme o CST e as alíquotas configuradas.
Livro contábil digital gerado da contabilidade do próprio sistema: plano de contas (I050), saldos periódicos (I150/I155), lançamentos e partidas (I200/I250), resultado do exercício (I350/I355) e o Bloco J com Balanço (J100) e DRE (J150).
Apuração do IRPJ (15% + adicional de 10%) e da CSLL (9%) a partir do lucro líquido contábil, com adições e exclusões informadas pelo contador. Gera os Blocos 0, J, K, L (Balanço e DRE fiscais), M (e-LALUR) e N (cálculo).
Geração, validação no XSD, assinatura digital, transmissão e recibo — evento a evento
Cada evento é montado com os dados do cadastro e da folha, validado contra o schema oficial (XSD) do leiaute vigente, assinado com o certificado da empresa e transmitido ao ambiente do eSocial — com consulta do processamento e o número do recibo gravado. Também é possível montar um lote com vários eventos de uma vez.
Cálculo com tabelas oficiais configuráveis e recibo em PDF no padrão da empresa
INSS progressivo por faixa, IRRF (comparando o desconto tradicional com o simplificado), FGTS e salário-família — tudo com tabelas editáveis pelo contador. Integra o relógio de ponto: horas extras 50% e 100%, adicional noturno, faltas, atrasos e DSR entram no cálculo automaticamente.
Cálculo por avos com média das variáveis do ano, em duas parcelas: a primeira sem descontos e a segunda com INSS e IRRF exclusivos na fonte, abatendo o adiantamento. FGTS distribuído entre as parcelas.
Cálculo individual com a média do período aquisitivo, 1/3 constitucional e abono pecuniário opcional. INSS e IRRF incidem apenas sobre férias + 1/3 — o abono sai isento, como manda a regra.
Termo de rescisão por motivo (sem justa causa, pedido de demissão, justa causa, acordo, término de contrato), com saldo de salário, aviso prévio, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais e multa do FGTS.
Partida dobrada gerada do próprio movimento — a base da ECD e da ECF
Plano de contas contábil hierárquico (com código referencial da RFB para a ECF) e um de-para editável que traduz categorias e carteiras financeiras em contas contábeis — o contador ajusta sem programador.
Transforma o movimento do ERP em partidas dobradas, no regime de caixa ou de competência — parâmetro do contador. Reprocessar substitui, nunca duplica, e os lançamentos manuais são sempre preservados.
Balancete de verificação, Livro Razão, Livro Diário, Balanço Patrimonial e DRE — todos em PDF com o cabeçalho e a moldura padrão da empresa, prontos para o contador.
Os grupos de IBS e CBS já são montados nos documentos fiscais (NF-e, NFC-e e CT-e), com CST, classificação tributária e alíquotas por empresa — configuráveis conforme a transição avança. Quando a regra muda, você atualiza o parâmetro; não troca de sistema.
Agende uma demonstração e veja a emissão, a escrituração e o eSocial rodando com dados reais da sua operação.
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